Στροφή στο σπιτικό (στην κυριολεξία) ψωμί καταγράφει η ετήσια έκθεση διοικητικού συμβουλίου της «Μύλοι Λούλη», καθώς η ύφεση και η συνεπαγόμενη περικοπή εξόδων περιλαμβάνουν και… ζύμωμα, για τα ελληνικά νοικοκυριά.
Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας, η ελληνική αγορά αλεύρων δεν συρρικνώνεται μόνο, αλλάζει συγχρόνως, καθώς παρατηρείται, λόγω της κρίσης, «στροφή των καταναλωτών στην ιδιοπαρασκευή αρτοσκευασμάτων». Οι εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρείας για το επόμενο διάστημα κάνουν λόγο για συνέχιση αρνητικής επιρροής στα οικονομικά αποτελέσματα, εξαιτίας της συνέχισης ή και όξυνσης της ύφεσης –παρά το γεγονός ότι οι μονάδες στη Σούρπη Μαγνησίας και στο Κερατσίνι Αττικής είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των σιτηρών και να παράγουν άλευρα, όπως υποστηρίζεται, με «πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος».
Η κερδοφορία της «Μύλοι Λούλη» συρρικνώθηκε κατά το 2012, κυρίως εξαιτίας της επιλογής της εισηγμένης να προτάξει τη διασφάλιση της ρευστότητάς της και την αποφυγή επισφαλειών, παύοντας τον εφοδιασμό σειράς πελατών της, μειωμένης φερεγγυότητας, και απευθυνόμενη μόνο σε «οικονομικά ασφαλές πελατολόγιο». Οι πωλήσεις της σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες μεταποίησης αλεύρων το 2012 μειώθηκαν, λόγω της ευρύτερης πτώσης της βιομηχανικής δραστηριότητας, κατά 6,9%, παρά τη μικρή άνοδο της τιμής των αλεύρων. Ο βασικός στόχος της για το 2013 είναι, συντηρητικός: «να παραμείνει κερδοφόρος και με κεφαλαιακή επάρκεια».
ΜΕΓΕΘΗ
Σε ενοποιημένη βάση η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις ύψους 91,15 εκατ. ευρώ έναντι 95,83 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 4,9%. Επίσης, κατέγραψε μεικτά κέρδη 20,23 εκατ. ευρώ έναντι 24,08 εκατ. ευρώ το 2011 (-16%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,14 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ το 2011 (-16,9%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,86 εκατ. ευρώ έναντι 7,92 εκατ. ευρώ το 2011 (-26%), κέρδη προ φόρων 3,51 εκατ. ευρώ έναντι 5,31 εκατ. ευρώ το 2011 (-33,9%) και καθαρά κέρδη 0,40 εκατ. ευρώ έναντι 3,97 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 89,9%. Ως ποσοστό των εσόδων, τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες στο 22,2%, από 25,1% το 2011, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα στο 10%, από 11,5% το 2011. Η δραματική επιδείνωση της τελικής κερδοφορίας οφείλεται πάντως και σε έναν ακόμη λόγο. Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κατά 2,03 εκατ. ευρώ από τον καταλογισμό πρόσθετων φόρων που βεβαιώθηκαν, κατόπιν ελέγχου, για τις χρήσεις 2006-2009. Επιπροσθέτως, οι αποσβέσεις το 2012 (3,28 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,5% αυξημένες, λόγω των νέων επενδύσεων. Ο αριθμός των εργαζομένων της το 2012 παρουσίασε πτώση. Οι απασχολούμενοι στη μεγαλύτερη ελληνική αλευροβιομηχανία μειώθηκαν σε 214, από 223 έναν χρόνο πριν (-4%).
ΜΕΡΙΔΙΑ
Η εταιρεία στράφηκε ακόμη περισσότερο στην αγορά των αλεύρων ιδιωτικής ετικέτας, αυξάνοντας τα έσοδα της από αυτή την κατηγορία προϊόντων κατά 17%. Συγχρόνως, αύξησε κατά 8,3% το μερίδιό της στην αγορά των επώνυμων προϊόντων. Ευρύτερα, η αύξηση του όγκου των πωλήσεών της στην αγορά των καταναλωτικών προϊόντων έφτασε το 13%. Ωστόσο, η μείωση κατά 9% των πωλήσεων στα αρτοποιεία και η σημαντική πτώση αθροιστικά στον βιομηχανικό και τον βιοτεχνικό τομέα, οδήγησαν σε μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεών της κατά 1%. Προείχαν, κατά την επιχείρηση, «η διασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας και ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου», που φαίνεται ότι επιτεύχθηκαν με μείωση του πελατολογίου και της κερδοφορίας. Η εταιρεία Μύλοι Λούλη αισιοδοξεί ότι θα είναι σε θέση τα επόμενα χρόνια να χρησιμοποιεί «αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα» τους εταιρικούς πόρους της, αξιοποιώντας καταλλήλως τις δύο υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες και τις ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις της στον Πειραιά και στη Μαγνησία, ώστε να διευρύνει το ηγετικό της μερίδιο στην εγχώρια αγορά και να προχωρήσει στην αναγκαία, λόγω του υψηλού παραγωγικού δυναμικού της, εξαγωγική επέκταση.